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Transparencia

Empenho
Número: 405/2022
Data: 03/01/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$  300,00
Liquidado: R$  300,00
Pago: R$  300,00
Tipo de despesa
1003/2022 - R$  300,00 (Empenhado)
1003/2022 - R$  300,00 (Liquidado)
1003/2022 - R$  300,00 (Pago)
Diárias
Saída: 18/01/2022 11:00 Retorno: 18/01/2022 22:00 Diárias: 0.50 Valor: R$  100,00 Destino: SINOP - MT
Saída: 20/01/2022 11:00 Retorno: 20/01/2022 22:00 Diárias: 0.50 Valor: R$  100,00 Destino: SINOP - MT
Saída: 22/01/2022 11:00 Retorno: 22/01/2022 22:00 Diárias: 0.50 Valor: R$  100,00 Destino: SINOP - MT

Dotação
Código Reduzido:
713
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor
Razão Social:
GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA
Cargo:
MOTORISTA - PCCV 138-2011
Tipo:
Física
Documento:
824.771*****

Histórico
03/01/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1,5 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NA CLINICA CTR, SINOP/MT. PROC. 1142/2022.
R$  300,00

03/01/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1,5 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE, CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NA CLINICA CTR, SINOP/MT. PROC. 1142/2022.
R$  300,00

17/01/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1,5 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVI€O DA SEC. DE SAUDE, CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NA CLINICA CTR, SINOP/MT. PROC. 1142/2022.
R$  300,00

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