Empenho
Número: 114/2022
Data: 03/01/2022
Tipo: Estimativo
Valor: R$  62.011,20
Liquidado: R$  18.584,22
Pago: R$  18.584,22
Tipo de despesa
1099/2022 - R$  62.011,20 (Empenhado)
1099/2022 - R$  18.584,22 (Liquidado)
1099/2022 - R$  18.584,22 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
710
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
PREFEITURA MUN. CAMPO VERDE
Tipo:
Física
Documento:
24.950.49*******
Histórico
03/01/2022
Empenhado
VALOR ESTIMADO SE EMPENHA REF. TERMO DE CONVENIO CESSAO DE SERVIDOR N. 001/2019, ENTRE SORRISO E O MUNICIPIO CAMPO VERDE, CESSAO SERVIDORA SANDRA CARLA FAVERO DE SOUZA BADOCO FISIOTERAPEUTA 30HORAS.VIGENCIA ATE 31/12/2022.
R$  62.011,20
03/06/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMADO SE EMPENHA REF. TERMO DE CONVENIO CESSAO DE SERVIDOR N. 001/2019, ENTRE SORRISO E O MUNICIPIO CAMPO VERDE, CESSAO SERVIDORA SANDRA CARLA FAVERO DE SOUZA BADOCO FISIOTERAPEUTA 30HORAS.VIGENCIA ATE 31/12/2022.
R$  18.584,22
01/12/2022
Anulação
saldo nao utilizado
R$  43.426,98