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Transparencia

Empenho
Número: 51/2022
Data: 03/01/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.200,00
Liquidado: R$  1.200,00
Pago: R$  1.200,00
Tipo de despesa
1027/2022 - R$  1.200,00 (Empenhado)
1027/2022 - R$  1.200,00 (Liquidado)
1027/2022 - R$  1.200,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
364
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0010.2052
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor
Razão Social:
LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA
Tipo:
Física
Documento:
001.148*****

Histórico
03/01/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADIANTAMENTO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTACAO DOS MOTORISTA DE PLANTAO NO DISTRITO DE PRIMAVERA/MT. PROC. 1134/2022.
R$  1.200,00

03/01/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADIANTAMENTO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAۂO DOS MOTORISTA DE PLANTAO NO DISTRITO DE PRIMAVERA/MT. PROC. 1134/2022.
R$  1.200,00

12/01/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADIANTAMENTO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTACAO DOS MOTORISTA DE PLANTAO NO DISTRITO DE PRIMAVERA/MT. PROC. 1134/2022.
R$  1.200,00

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