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Transparencia

Empenho
Número: 659/2022
Data: 13/01/2022
Tipo: Global
Valor: R$  479,60
Liquidado: R$  479,60
Pago: R$  479,60

Processo Licitatório
Número: 46/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2022 - R$  479,60 (Empenhado)
1030/2022 - R$  479,60 (Liquidado)
1030/2022 - R$  479,60 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
13/01/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR; CADARCO SARJADO PARA ATENDER A DEMAND DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF PREGAO ELET 46/2021
R$  479,60

09/02/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR; CADAR€O SARJADO PARA ATENDER A DEMAND DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF PREGAO ELET 46/2021
R$  479,60

10/02/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR; CADAR€O SARJADO PARA ATENDER A DEMAND DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF PREGAO ELET 46/2021
R$  479,60

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