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Transparencia

Empenho
Número: 1076/2022
Data: 24/01/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$  200,00
Liquidado: R$  200,00
Pago: R$  200,00
Tipo de despesa
1003/2022 - R$  200,00 (Empenhado)
1003/2022 - R$  200,00 (Liquidado)
1003/2022 - R$  200,00 (Pago)
Diárias
Saída: 25/01/2022 13:00 Retorno: 26/01/2022 06:00 Diárias: 1.00 Valor: R$  200,00 Destino: CUIABA - MT

Dotação
Código Reduzido:
713
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor
Razão Social:
LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA
Cargo:
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO
Tipo:
Física
Documento:
001.148*****

Histórico
24/01/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA SEC DE SAUDE, CONDUZIR PACIENTE DE RETORNO, A MESMA CHEGA DE VOO NO AERO. MAL. RONDON, VARZEA GRANDE/MT. PROC. 1176/2022.
R$  200,00

25/01/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVI€O DA SEC DE SAUDE, CONDUZIR PACIENTE DE RETORNO, A MESMA CHEGA DE VOO NO AERO. MAL. RONDON, VARZEA GRANDE/MT. PROC. 1176/2022.
R$  200,00

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