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Transparencia

Empenho
Número: 1217/2022
Data: 26/01/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$  2.330,30
Liquidado: R$  2.330,30
Pago: R$  2.330,30
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  2.330,30 (Empenhado)
PESSOAL - R$  2.330,30 (Liquidado)
PESSOAL - R$  2.330,30 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
417
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2066
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
26/01/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.INDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA MES DE JANEIRO DE 2022 - SERV ACOLH CRIANCA
R$  2.330,30

27/01/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.INDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA MES DE JANEIRO DE 2022 - SERV ACOLH CRIANCA
R$  2.330,30

28/01/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.INDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA MES DE JANEIRO DE 2022 - SERV ACOLH CRIANCA
R$  2.330,30

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