Empenho
Número: 1636/2022
Data: 01/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  4.467,00
Liquidado: R$  4.467,00
Pago: R$  4.467,00
Processo Licitatório
Número: 14/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2022 - R$  4.467,00 (Empenhado)
1060/2022 - R$  4.467,00 (Liquidado)
1060/2022 - R$  4.467,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
707
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.1072
Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- Atencao Basica
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
DISTRIBUIDORA PRIMAVERA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN
Tipo:
Física
Documento:
07.535.07*******
Histórico
01/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DE CAMERAS E GRAVADOR NVR PARA O PSF DE PRIMAVERA DO NORTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 14/2021
R$  4.467,00
14/03/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DE CAMERAS E GRAVADOR NVR PARA O PSF DE PRIMAVERA DO NORTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 14/2021
R$  4.467,00