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Transparencia

Empenho
Número: 1889/2022
Data: 03/02/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$  5.653,73
Liquidado: R$  5.653,73
Pago: R$  5.653,73
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  5.653,73 (Empenhado)
PESSOAL - R$  5.653,73 (Liquidado)
PESSOAL - R$  5.653,73 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
724
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2103
Manutencao de Atividades do Laboratorio Municipal
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
03/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - LABORATORIO MUNICIPAL.
R$  5.653,73

10/02/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - LABORATORIO MUNICIPAL.
R$  5.653,73

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