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Transparencia

Empenho
Número: 1894/2022
Data: 03/02/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$  57.866,68
Liquidado: R$  57.866,68
Pago: R$  57.866,68
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  57.866,68 (Empenhado)
PESSOAL - R$  57.866,68 (Liquidado)
PESSOAL - R$  57.866,68 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
890
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.304.0014.2094
Manutencao das Acoes de Vigilancia Sanitaria
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
03/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS -VIG. SANITARIA, INCENTIVO ACS.
R$  57.866,68

10/02/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS -VIG. SANITARIA, INCENTIVO ACS.
R$  57.866,68

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