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Transparencia

Empenho
Número: 2237/2022
Data: 09/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.074,00
Liquidado: R$  1.074,00
Pago: R$  1.074,00

Processo Licitatório
Número: 12/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2022 - R$  1.074,00 (Empenhado)
1023/2022 - R$  1.074,00 (Liquidado)
1023/2022 - R$  1.074,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
364
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0010.2052
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******

Histórico
09/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPEZA PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGOA ELETRONICO 12/2021
R$  1.074,00

04/03/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPEZA PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGOA ELETRONICO 12/2021
R$  1.074,00

07/03/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPEZA PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGOA ELETRONICO 12/2021
R$  1.074,00

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