Empenho
Número: 2245/2022
Data: 09/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  4.895,00
Liquidado: R$  4.895,00
Pago: R$  4.895,00
Processo Licitatório
Número: 12/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2022 - R$  4.895,00 (Empenhado)
1023/2022 - R$  4.895,00 (Liquidado)
1023/2022 - R$  4.895,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
09/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPEZA PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGOA ELETRONICO 12/2021
R$  4.895,00
04/03/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPEZA PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGOA ELETRONICO 12/2021
R$  4.895,00
07/03/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPEZA PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGOA ELETRONICO 12/2021
R$  4.895,00