Empenho
Número: 2180/2022
Data: 09/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  489,50
Liquidado: R$  489,50
Pago: R$  489,50
Processo Licitatório
Número: 12/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2022 - R$  489,50 (Empenhado)
1042/2022 - R$  489,50 (Liquidado)
1042/2022 - R$  489,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
260
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
09/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIDADE( SACOLA PLASTICA), CONF PREGAO ELETRONICO 12/2021
R$  489,50
08/03/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIDADE( SACOLA PLASTICA), CONF PREGAO ELETRONICO 12/2021
R$  489,50