Empenho
Número: 2491/2022
Data: 14/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  27.166,72
Liquidado: R$  27.166,72
Pago: R$  27.166,72
Processo Licitatório
Número: 46/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2022 - R$  27.166,72 (Empenhado)
1030/2022 - R$  27.166,72 (Liquidado)
1030/2022 - R$  27.166,72 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
14/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE DE SAUDE E DEMAIS UNIDADES - SEC. DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO - 46/2021
R$  27.166,72
22/02/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE DE SAUDE E DEMAIS UNIDADES - SEC. DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO - 46/2021
R$  27.166,72