Empenho
Número: 2570/2022
Data: 16/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  477,00
Liquidado: R$  477,00
Pago: R$  477,00
Processo Licitatório
Número: 49/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$  477,00 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$  477,00 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$  477,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
16/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO( 03 CARGA DE GAS) PARA ATENDER A SEC DE SAUDE - CONF PREGAO PRESEN - 49/2021
R$  477,00
03/03/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO( 03 CARGA DE GAS) PARA ATENDER A SEC DE SAUDE - CONF PREGAO PRESEN - 49/2021
R$  477,00
04/03/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO( 03 CARGA DE GAS) PARA ATENDER A SEC DE SAUDE - CONF PREGAO PRESEN - 49/2021
R$  477,00