Empenho
Número: 2769/2022
Data: 18/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  8.068,16
Liquidado: R$  8.068,16
Pago: R$  8.068,16
Processo Licitatório
Número: 48/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1044/2022 - R$  8.068,16 (Empenhado)
1044/2022 - R$  8.068,16 (Liquidado)
1044/2022 - R$  8.068,16 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
193
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
18/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADO NA CONFECCAO DE BANCADAS NA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUN. FLOR DO AMANHA, CONF. PREGAO 48/2021 PRESENCIAL.
R$  8.068,16
11/04/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADO NA CONFECCAO DE BANCADAS NA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUN. FLOR DO AMANHA, CONF. PREGAO 48/2021 PRESENCIAL.
R$  8.068,16
12/04/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADO NA CONFECCAO DE BANCADAS NA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUN. FLOR DO AMANHA, CONF. PREGAO 48/2021 PRESENCIAL.
R$  8.068,16