Empenho
Número: 2760/2022
Data: 18/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  7.161,25
Liquidado: R$  7.161,25
Pago: R$  7.161,25
Processo Licitatório
Número: 48/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$  7.161,25 (Empenhado)
1082/2022 - R$  7.161,25 (Liquidado)
1082/2022 - R$  7.161,25 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
193
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
18/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DE DIVISORIAS NA SALA DA SEC. E DIRECAO DA ESCOLA MUN. FLOR DO AMANHA, CONF. PREGAO 48/2021 PRESENC.
R$  7.161,25
11/04/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DE DIVISORIAS NA SALA DA SEC. E DIRECAO DA ESCOLA MUN. FLOR DO AMANHA, CONF. PREGAO 48/2021 PRESENC.
R$  7.161,25
12/04/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DE DIVISORIAS NA SALA DA SEC. E DIRECAO DA ESCOLA MUN. FLOR DO AMANHA, CONF. PREGAO 48/2021 PRESENC.
R$  7.161,25