Empenho
Número: 2951/2022
Data: 21/02/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$  21.778,70
Liquidado: R$  21.778,70
Pago: R$  21.778,70
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  21.778,70 (Empenhado)
PESSOAL - R$  21.778,70 (Liquidado)
PESSOAL - R$  21.778,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
461
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
002 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
Funcional Programática:
08.002.8.243.0025.2060
Manut. Bomb. do Futuro/AABB Comunid./Luz do Amanha
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
21/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2022 - PROJ AABB
R$  21.778,70
24/02/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2022 - PROJ AABB
R$  21.778,70