Empenho
Número: 2945/2022
Data: 21/02/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$  47.277,42
Liquidado: R$  47.277,42
Pago: R$  47.277,42
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  47.277,42 (Empenhado)
PESSOAL - R$  47.277,42 (Liquidado)
PESSOAL - R$  47.277,42 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
404
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2065
Manutencao de Atividades do CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
21/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2022 - CREAS
R$  47.277,42
24/02/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2022 - CREAS
R$  47.277,42