Empenho
Número: 2822/2022
Data: 21/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  343,06
Liquidado: R$  343,06
Pago: R$  343,06
Processo Licitatório
Número: 2/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1021/2022 - R$  343,06 (Empenhado)
1021/2022 - R$  343,06 (Liquidado)
1021/2022 - R$  343,06 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
260
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
21/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS P/ MANUTENCAO T-39, VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, CONF. PREGAO 2/2022 ELETRON.
R$  343,06
05/05/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS P/ MANUTENCAO T-39, VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, CONF. PREGAO 2/2022 ELETRON.
R$  343,06
09/05/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS P/ MANUTENCAO T-39, VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, CONF. PREGAO 2/2022 ELETRON.
R$  343,06