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Transparencia

Empenho
Número: 3069/2022
Data: 22/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  317,40
Liquidado: R$  317,40
Pago: R$  317,40

Processo Licitatório
Número: 5/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2022 - R$  317,40 (Empenhado)
1042/2022 - R$  317,40 (Liquidado)
1042/2022 - R$  317,40 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
371
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.242.0022.2064
Manutencao de Atividades do BPC na Escola
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
22/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UTENSILIOS P/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO 5/2021 ELETRON.
R$  317,40

10/06/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UTENSILIOS P/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO 5/2021 ELETRON.
R$  317,40

13/06/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UTENSILIOS P/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO 5/2021 ELETRON.
R$  317,40

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