Empenho
Número: 3112/2022
Data: 23/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  378,24
Liquidado: R$  378,24
Pago: R$  378,24
Processo Licitatório
Número: 2/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1021/2022 - R$  378,24 (Empenhado)
1021/2022 - R$  378,24 (Liquidado)
1021/2022 - R$  378,24 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
225
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0016.2038
Manut. Centro de Form. Profissionais da Educacao
Elemento:
33.90.36.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
23/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PRIMEIRA LINHAP/MANUTENCAO ON-40, VEICULOS MERCEDES BENZ, CONF. PREGAO 2/2022 ELETRON.
R$  378,24
23/03/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PRIMEIRA LINHAP/MANUTENCAO ON-40, VEICULOS MERCEDES BENZ, CONF. PREGAO 2/2022 ELETRON.
R$  378,24
24/03/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PRIMEIRA LINHAP/MANUTENCAO ON-40, VEICULOS MERCEDES BENZ, CONF. PREGAO 2/2022 ELETRON.
R$  378,24