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Transparencia

Empenho
Número: 3129/2022
Data: 23/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.219,48
Liquidado: R$  1.219,48
Pago: R$  1.219,48

Processo Licitatório
Número: 5/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2022 - R$  1.219,48 (Empenhado)
1023/2022 - R$  1.219,48 (Liquidado)
1023/2022 - R$  1.219,48 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
419
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2066
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
23/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIANCA E CASA ABRIGO DA MULHER - CONF PREGAO ELETRONICO
R$  1.219,48

27/04/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIANCA E CASA ABRIGO DA MULHER - CONF PREGAO ELETRONICO
R$  1.219,48

28/04/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIANCA E CASA ABRIGO DA MULHER - CONF PREGAO ELETRONICO
R$  1.219,48

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