Empenho
Número: 3521/2022
Data: 04/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$  17.866,40
Liquidado: R$  17.866,40
Pago: R$  17.866,40
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  17.866,40 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  17.866,40 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  17.866,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
565
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
04/03/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. ADMINISTRACAO
R$  17.866,40
09/03/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. ADMINISTRACAO
R$  17.866,40
10/03/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. ADMINISTRACAO
R$  17.866,40