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Transparencia

Empenho
Número: 3461/2022
Data: 04/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$  8.480,52
Liquidado: R$  8.480,52
Pago: R$  8.480,52
Tipo de despesa
1052/2022 - R$  8.480,52 (Empenhado)
1052/2022 - R$  8.480,52 (Liquidado)
1052/2022 - R$  8.480,52 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
360
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0010.2052
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
04/03/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - SECRETARIA DE SAUDE
R$  8.480,52

09/03/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - SECRETARIA DE SAUDE
R$  8.480,52

10/03/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - SECRETARIA DE SAUDE
R$  8.480,52

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