Empenho
Número: 3512/2022
Data: 04/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$  2.913,73
Liquidado: R$  2.913,73
Pago: R$  2.913,73
Tipo de despesa
1052/2022 - R$  2.913,73 (Empenhado)
1052/2022 - R$  2.913,73 (Liquidado)
1052/2022 - R$  2.913,73 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
404
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2065
Manutencao de Atividades do CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
04/03/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - MAC/CREAS/PACI
R$  2.913,73
09/03/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - MAC/CREAS/PACI
R$  2.913,73
10/03/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - MAC/CREAS/PACI
R$  2.913,73