Empenho
Número: 3489/2022
Data: 04/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$  18.639,50
Liquidado: R$  18.639,50
Pago: R$  18.639,50
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  18.639,50 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  18.639,50 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  18.639,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
779
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2091
Manutencao de Ativ. da Assist. Medica Espec.-AME
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
04/03/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - AME
R$  18.639,50
09/03/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - AME
R$  18.639,50
10/03/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - AME
R$  18.639,50