Empenho
Número: 3911/2022
Data: 11/03/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$  200,00
Liquidado: R$  200,00
Pago: R$  200,00
Tipo de despesa
1003/2022 - R$  200,00 (Empenhado)
1003/2022 - R$  200,00 (Liquidado)
1003/2022 - R$  200,00 (Pago)
Diárias
Saída: 14/03/2022 16:00
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Retorno: 15/03/2022 16:00
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Diárias: 1.00
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Valor:
R$  200,00
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Destino: CUIABA - MT
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Dotação
Código Reduzido:
713
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA
Cargo:
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO
Tipo:
Física
Documento:
001.148*****
Histórico
11/03/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMP. REF. A UMA DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM DESERVIDOR QUE IRA VERIFICAR VEICULO QUE ESTA EM MANUTENCAO NA CIDADE DE CUIABA/MT. PROCESSO 1383/2022
R$  200,00
15/03/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMP. REF. A UMA DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM DESERVIDOR QUE IRA VERIFICAR VEICULO QUE ESTA EM MANUTENCAO NA CIDADE DE CUIABA/MT. PROCESSO 1383/2022
R$  200,00