Empenho
Número: 4026/2022
Data: 14/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$  404,80
Liquidado: R$  404,80
Pago: R$  404,80
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2022 - R$  404,80 (Empenhado)
1013/2022 - R$  404,80 (Liquidado)
1013/2022 - R$  404,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
572
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
14/03/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO VINIL EM MOVEL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 19/20221.
R$  404,80
01/04/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO VINIL EM MOVEL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 19/20221.
R$  404,80
04/04/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO VINIL EM MOVEL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 19/20221.
R$  404,80