Empenho
Número: 4099/2022
Data: 16/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.899,91
Liquidado: R$  1.899,91
Pago: R$  1.899,91
Processo Licitatório
Número: 4/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1021/2022 - R$  1.899,91 (Empenhado)
1021/2022 - R$  1.899,91 (Liquidado)
1021/2022 - R$  1.899,91 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
229
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0018.2025
Manutencao de Atividades do Transporte Escolar
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
16/03/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ON-70, CONF. PREGAO 4/2022 ELETRONICO.
R$  1.899,91
23/06/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ON-70, CONF. PREGAO 4/2022 ELETRONICO.
R$  1.899,91
24/06/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ON-70, CONF. PREGAO 4/2022 ELETRONICO.
R$  1.899,91