Empenho
Número: 4687/2022
Data: 23/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$  6.592,50
Liquidado: R$  6.592,50
Pago: R$  6.592,50
Processo Licitatório
Número: 47/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$  6.592,50 (Empenhado)
1082/2022 - R$  6.592,50 (Liquidado)
1082/2022 - R$  6.592,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
260
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
THAIS SALTON GNOATO - EPP
Tipo:
Física
Documento:
17.254.68*******
Histórico
23/03/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DA EXTENCAO DA REDE PLUVIAL NO ENTRONCAMENTO DAS RUAS DOS MOGNOS C A RUA DAS SERINGUEIRAS - OF 329/2022 - CONF PREGAO PRESEN - 47/2021
R$  6.592,50
29/03/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DA EXTENCAO DA REDE PLUVIAL NO ENTRONCAMENTO DAS RUAS DOS MOGNOS C A RUA DAS SERINGUEIRAS - OF 329/2022 - CONF PREGAO PRESEN - 47/2021
R$  6.592,50
30/03/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DA EXTENCAO DA REDE PLUVIAL NO ENTRONCAMENTO DAS RUAS DOS MOGNOS C A RUA DAS SERINGUEIRAS - OF 329/2022 - CONF PREGAO PRESEN - 47/2021
R$  6.592,50