Empenho
Número: 4772/2022
Data: 25/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$  7.726,25
Liquidado: R$  7.726,25
Pago: R$  7.726,25
Processo Licitatório
Número: 54/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$  7.726,25 (Empenhado)
1082/2022 - R$  7.726,25 (Liquidado)
1082/2022 - R$  7.726,25 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
212
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0016.2034
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
25/03/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO E REPAROS DO CEMEIS TERRA BRASIL, CONF. PP 54/2021.
R$  7.726,25
05/04/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO E REPAROS DO CEMEIS TERRA BRASIL, CONF. PP 54/2021.
R$  7.726,25
07/04/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO E REPAROS DO CEMEIS TERRA BRASIL, CONF. PP 54/2021.
R$  7.726,25