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Transparencia

Empenho
Número: 4767/2022
Data: 25/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$  791,10
Liquidado: R$  791,10
Pago: R$  791,10

Processo Licitatório
Número: 47/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$  791,10 (Empenhado)
1082/2022 - R$  791,10 (Liquidado)
1082/2022 - R$  791,10 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
260
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor
Razão Social:
THAIS SALTON GNOATO - EPP
Tipo:
Física
Documento:
17.254.68*******

Histórico
25/03/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO 40X100 CM - PARA USO EM DRENAGEM DA RUA SERINGUEIRAS ESQ/ COM RUA MOGNO - BAIRRO JD. AURORA, CONF. PP 47/2021.
R$  791,10

12/04/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO 40X100 CM - PARA USO EM DRENAGEM DA RUA SERINGUEIRAS ESQ/ COM RUA MOGNO - BAIRRO JD. AURORA, CONF. PP 47/2021.
R$  791,10

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