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Transparencia

Empenho
Número: 5012/2022
Data: 29/03/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$  200,00
Liquidado: R$  200,00
Pago: R$  200,00
Tipo de despesa
1003/2022 - R$  200,00 (Empenhado)
1003/2022 - R$  200,00 (Liquidado)
1003/2022 - R$  200,00 (Pago)
Diárias
Saída: 30/03/2022 01:00 Retorno: 30/03/2022 23:30 Diárias: 1.00 Valor: R$  200,00 Destino: CUIABA - MT

Dotação
Código Reduzido:
713
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor
Razão Social:
LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA
Cargo:
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO
Tipo:
Física
Documento:
001.148*****

Histórico
29/03/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMP. REF. A UMA DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR QUE CONDUZIRA VEICULO OFICIAL V-134 AMBULANCIA PARA CONSERTO NNA THERMO BUSS NA CIDADE DE CUIABA/MT. PROCESSO 1463/2022.
R$  200,00

30/03/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMP. REF. A UMA DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR QUE CONDUZIRA VEICULO OFICIAL V-134 AMBULANCIA PARA CONSERTO NNA THERMO BUSS NA CIDADE DE CUIABA/MT. PROCESSO 1463/2022.
R$  200,00

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