Empenho
Número: 5030/2022
Data: 29/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$  14.878,48
Liquidado: R$  14.878,48
Pago: R$  14.878,48
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  14.878,48 (Empenhado)
PESSOAL - R$  14.878,48 (Liquidado)
PESSOAL - R$  14.878,48 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
404
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2065
Manutencao de Atividades do CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
29/03/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2022 - MAC/CREAS/PACI)
R$  14.878,48
30/03/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2022 - MAC/CREAS/PACI)
R$  14.878,48