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Transparencia

Empenho
Número: 5026/2022
Data: 29/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$  24.315,01
Liquidado: R$  24.315,01
Pago: R$  24.315,01
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  24.315,01 (Empenhado)
PESSOAL - R$  24.315,01 (Liquidado)
PESSOAL - R$  24.315,01 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
461
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
002 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
Funcional Programática:
08.002.8.243.0025.2060
Manut. Bomb. do Futuro/AABB Comunid./Luz do Amanha
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
29/03/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2022 - PROJ AABB
R$  24.315,01

30/03/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2022 - PROJ AABB
R$  24.315,01

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