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Transparencia

Empenho
Número: 5896/2022
Data: 08/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$  4.660,60
Liquidado: R$  4.660,60
Pago: R$  4.660,60
Tipo de despesa
1052/2022 - R$  4.660,60 (Empenhado)
1052/2022 - R$  4.660,60 (Liquidado)
1052/2022 - R$  4.660,60 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
515
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
08/04/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - ABRIL - SEC. DE ASS. SOCIAL
R$  4.660,60

11/04/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - ABRIL - SEC. DE ASS. SOCIAL
R$  4.660,60

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