Empenho
Número: 5927/2022
Data: 08/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$  3.475,23
Liquidado: R$  3.475,23
Pago: R$  3.475,23
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  3.475,23 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  3.475,23 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  3.475,23 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
961
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2117
Manutencao de Ativ. do Departamento de Transito
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
08/04/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACOES E RESTITUICOES - FERIAS - ABRIL - SEC. SEGURANCA PUBLICA ( TRANSITO)
R$  3.475,23
11/04/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACOES E RESTITUICOES - FERIAS - ABRIL - SEC. SEGURANCA PUBLICA ( TRANSITO)
R$  3.475,23