Empenho
Número: 6271/2022
Data: 14/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.494,00
Liquidado: R$  1.494,00
Pago: R$  1.494,00
Processo Licitatório
Número: 54/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$  1.494,00 (Empenhado)
1082/2022 - R$  1.494,00 (Liquidado)
1082/2022 - R$  1.494,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
991
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0036.1081
Apoio as Atividades do FUMSEP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
14/04/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - TINTAS, PARA ATENDER AO COMSEP, COM RECURSOS DO FUMSEP, DESTINADO AO 12° BPMMT SORRISO, OF. 07/2022, ATA DE REGISTRO 305/2021, CONF. P.P 54/2021.
R$  1.494,00
26/05/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - TINTAS, PARA ATENDER AO COMSEP, COM RECURSOS DO FUMSEP, DESTINADO AO 12° BPMMT SORRISO, OF. 07/2022, ATA DE REGISTRO 305/2021, CONF. P.P 54/2021.
R$  1.494,00