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Transparencia

Empenho
Número: 6447/2022
Data: 18/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$  25,00
Liquidado: R$  25,00
Pago: R$  25,00

Processo Licitatório
Número: 50/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2022 - R$  25,00 (Empenhado)
1023/2022 - R$  25,00 (Liquidado)
1023/2022 - R$  25,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
408
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2065
Manutencao de Atividades do CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******

Histórico
18/04/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER OS CASOS DE EMERGENCIA DO CREAS, ( MORADORES DE RUA), PROJ ATIV. 2065 - SEC. ASS. SOCIAL - CONF PREGAO ELET - 50/2021
R$  25,00

23/06/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER OS CASOS DE EMERGENCIA DO CREAS, ( MORADORES DE RUA), PROJ ATIV. 2065 - SEC. ASS. SOCIAL - CONF PREGAO ELET - 50/2021
R$  25,00

24/06/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER OS CASOS DE EMERGENCIA DO CREAS, ( MORADORES DE RUA), PROJ ATIV. 2065 - SEC. ASS. SOCIAL - CONF PREGAO ELET - 50/2021
R$  25,00

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