Empenho
Número: 6446/2022
Data: 18/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$  452,70
Liquidado: R$  452,70
Pago: R$  452,70
Processo Licitatório
Número: 50/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2022 - R$  452,70 (Empenhado)
1023/2022 - R$  452,70 (Liquidado)
1023/2022 - R$  452,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
408
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2065
Manutencao de Atividades do CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
18/04/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER OS CASOS DE EMERGENCIA DO CREAS, ( MORADORES DE RUA), PROJ ATIV. 2065 - SEC. ASS. SOCIAL - CONF PREGAO ELET - 50/2021
R$  452,70
27/07/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER OS CASOS DE EMERGENCIA DO CREAS, ( MORADORES DE RUA), PROJ ATIV. 2065 - SEC. ASS. SOCIAL - CONF PREGAO ELET - 50/2021
R$  452,70