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Transparencia

Empenho
Número: 6426/2022
Data: 18/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$  9.669,60
Liquidado: R$  9.669,60
Pago: R$  9.669,60

Processo Licitatório
Número: 46/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2022 - R$  9.669,60 (Empenhado)
1030/2022 - R$  9.669,60 (Liquidado)
1030/2022 - R$  9.669,60 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******

Histórico
18/04/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - BOLSAS PARA ESTOMIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVICO SOCIAL DE SAUDE, CONF. P.E 46/2021.
R$  9.669,60

04/05/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - BOLSAS PARA ESTOMIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVICO SOCIAL DE SAUDE, CONF. P.E 46/2021.
R$  9.669,60

05/05/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - BOLSAS PARA ESTOMIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVICO SOCIAL DE SAUDE, CONF. P.E 46/2021.
R$  9.669,60

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