Empenho
Número: 7364/2022
Data: 03/05/2022
Tipo: Global
Valor: R$  627,60
Liquidado: R$  627,60
Pago: R$  627,60
Processo Licitatório
Número: 44/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1079/2022 - R$  627,60 (Empenhado)
1079/2022 - R$  627,60 (Liquidado)
1079/2022 - R$  627,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
419
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2066
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
03/05/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TECIDO TIPO TNT, PARA DECORACAO E ARTESANATO REALIZADO COM A PEDAGOGA NA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II, CONF. P.P 44/2021.
R$  627,60
23/05/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TECIDO TIPO TNT, PARA DECORACAO E ARTESANATO REALIZADO COM A PEDAGOGA NA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II, CONF. P.P 44/2021.
R$  627,60
24/05/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TECIDO TIPO TNT, PARA DECORACAO E ARTESANATO REALIZADO COM A PEDAGOGA NA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II, CONF. P.P 44/2021.
R$  627,60