Empenho
Número: 7610/2022
Data: 09/05/2022
Tipo: Global
Valor: R$  32.222,45
Liquidado: R$  31.382,66
Pago: R$  31.382,66
Processo Licitatório
Número: 26/2021
Modalidade: Inexigibilidade
Tipo de despesa
1035/2022 - R$  32.222,45 (Empenhado)
1035/2022 - R$  31.382,66 (Liquidado)
1035/2022 - R$  31.382,66 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
769
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2090
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
XAXIM COM. DE COMB. LTDA
Tipo:
Física
Documento:
00.345.30*******
Histórico
09/05/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 2 ADITIVO AO CONTRATO 282/2021 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL S500, DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL, CONF. INEX 26/2021, COM VIGENCIA: 10/05/2022 A 10/11/2022. (UPA)
R$  32.222,45
19/07/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 2 ADITIVO AO CONTRATO 282/2021 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL S500, DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL, CONF. INEX 26/2021, COM VIGENCIA: 10/05/2022 A 10/11/2022. (UPA)
R$  18.979,53
20/07/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 2 ADITIVO AO CONTRATO 282/2021 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL S500, DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL, CONF. INEX 26/2021, COM VIGENCIA: 10/05/2022 A 10/11/2022. (UPA)
R$  18.979,53
21/07/2022
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 2 ADITIVO AO CONTRATO 282/2021 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL S500, DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL, CONF. INEX 26/2021, COM VIGENCIA: 10/05/2022 A 10/11/2022. (UPA)
R$  12.403,13