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Transparencia

Empenho
Número: 8125/2022
Data: 20/05/2022
Tipo: Global
Valor: R$  568,80
Liquidado: R$  568,80
Pago: R$  568,80

Processo Licitatório
Número: 24/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1035/2022 - R$  568,80 (Empenhado)
1035/2022 - R$  568,80 (Liquidado)
1035/2022 - R$  568,80 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
974
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******

Histórico
20/05/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE SEG. PUBLICA (ALMOXARIFADO), CONF. P.E 24/2022.
R$  568,80

23/06/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE SEG. PUBLICA (ALMOXARIFADO), CONF. P.E 24/2022.
R$  568,80

24/06/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE SEG. PUBLICA (ALMOXARIFADO), CONF. P.E 24/2022.
R$  568,80

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