Empenho
Número: 8079/2022
Data: 20/05/2022
Tipo: Global
Valor: R$  931,25
Liquidado: R$  931,25
Pago: R$  931,25
Processo Licitatório
Número: 54/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$  931,25 (Empenhado)
1082/2022 - R$  931,25 (Liquidado)
1082/2022 - R$  931,25 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
260
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
20/05/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ( TINTA ACRILICA FOSCA), DESTINADOS PARA PINTURA DE POSTES, CONF PREGAO PRESENC - 54/2021
R$  931,25
10/06/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ( TINTA ACRILICA FOSCA), DESTINADOS PARA PINTURA DE POSTES, CONF PREGAO PRESENC - 54/2021
R$  931,25
14/06/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ( TINTA ACRILICA FOSCA), DESTINADOS PARA PINTURA DE POSTES, CONF PREGAO PRESENC - 54/2021
R$  931,25