Empenho
Número: 8387/2022
Data: 23/05/2022
Tipo: Global
Valor: R$  148.159,54
Liquidado: R$  148.159,54
Pago: R$  148.159,54
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  148.159,54 (Empenhado)
PESSOAL - R$  148.159,54 (Liquidado)
PESSOAL - R$  148.159,54 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
515
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
23/05/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MAIO DE 2022 - FMAS
R$  148.159,54
26/05/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MAIO DE 2022 - FMAS
R$  148.159,54
30/05/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MAIO DE 2022 - FMAS
R$  148.159,54