Empenho
Número: 8710/2022
Data: 26/05/2022
Tipo: Global
Valor: R$  311,26
Liquidado: R$  311,26
Pago: R$  311,26
Processo Licitatório
Número: 48/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2022 - R$  311,26 (Empenhado)
1049/2022 - R$  311,26 (Liquidado)
1049/2022 - R$  311,26 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
396
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
26/05/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BANCADAS NO CRAS SAO JOSE, CONF. P.P 48/2021.
R$  311,26
24/06/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BANCADAS NO CRAS SAO JOSE, CONF. P.P 48/2021.
R$  311,26
27/06/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BANCADAS NO CRAS SAO JOSE, CONF. P.P 48/2021.
R$  311,26