Empenho
Número: 8763/2022
Data: 27/05/2022
Tipo: Global
Valor: R$  575,00
Liquidado: R$  575,00
Pago: R$  575,00
Processo Licitatório
Número: 50/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2022 - R$  575,00 (Empenhado)
1023/2022 - R$  575,00 (Liquidado)
1023/2022 - R$  575,00 (Pago)
LIMPEZA CAIXA DE AGUA, DEDETIZACAO, DESRATIZACAO - R$  2.000,00 (--)
LIMPEZA CAIXA DE AGUA, DEDETIZACAO, DESRATIZACAO - R$  2.000,00 (--)
LIMPEZA CAIXA DE AGUA, DEDETIZACAO, DESRATIZACAO - R$  2.000,00 (--)
Dotação
Código Reduzido:
419
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2066
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
27/05/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE - CONDICIONADOR, CORTADOR DE UNHA, DESODORANTE FEM. E MASC., ESCOVA P/ CABELOS E HASTES FLEXIVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II, CONF. P.E 50/2021.
R$  575,00
12/09/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE - CONDICIONADOR, CORTADOR DE UNHA, DESODORANTE FEM. E MASC., ESCOVA P/ CABELOS E HASTES FLEXIVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II, CONF. P.E 50/2021.
R$  575,00