Empenho
Número: 8911/2022
Data: 31/05/2022
Tipo: Global
Valor: R$  78,07
Liquidado: R$  78,07
Pago: R$  78,07
Processo Licitatório
Número: 5/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1021/2022 - R$  78,07 (Empenhado)
1021/2022 - R$  78,07 (Liquidado)
1021/2022 - R$  78,07 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
629
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN
Tipo:
Física
Documento:
30.855.51*******
Histórico
31/05/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO M-49, CONF. P.E 5/2022.
R$  78,07
21/06/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO M-49, CONF. P.E 5/2022.
R$  78,07
22/06/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO M-49, CONF. P.E 5/2022.
R$  78,07