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Transparencia

Empenho
Número: 9398/2022
Data: 08/06/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.524,62
Liquidado: R$  1.524,62
Pago: R$  1.524,62
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  1.524,62 (Empenhado)
PESSOAL - R$  1.524,62 (Liquidado)
PESSOAL - R$  1.524,62 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
814
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2098
Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -SAE
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
08/06/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - SAE
R$  1.524,62

10/06/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - SAE
R$  1.524,62

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